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本公司屬地質(zhì)勘查技術(shù)服務(wù)行業(yè),主要產(chǎn)品和服務(wù)為地質(zhì)勘查、環(huán)境評估、測試、地質(zhì)災(zāi)害治理、礦產(chǎn)資源綜合利用技術(shù)咨詢等,主要業(yè)務(wù)板塊:技術(shù)服務(wù)、測試及印刷業(yè)務(wù)等。
中國有色桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院有限公司前身是重工業(yè)部地質(zhì)局礦物檢驗所,1955年創(chuàng)建于北京,1970年遷至桂林,1983年劃歸中國有色金屬工業(yè)總公司,并明確為直屬地師級事業(yè)單位。1999年轉(zhuǎn)制為高科技企業(yè),2000年歸屬廣西區(qū)人民政府管理,2008年進入廣西有色金屬集團有限公司,2011年成為中國有色礦業(yè)集團有限公司控股企業(yè)。公司下設(shè)地質(zhì)事業(yè)部、博泰環(huán)保所、測試中心和“國家特種礦物材料工程技術(shù)研究中心”等研究開發(fā)機構(gòu)。
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二、礦地院2021年部門預(yù)算報表
(一)部門收支總體情況表
(二)部門收入總體情況表
(三)部門支出總體情況表
(四)財政撥款收支總體情況表
(五)一般公共預(yù)算支出情況表
(六)一般公共預(yù)算基本支出情況表
(七)?一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
(八)政府性基金預(yù)算支出情況表
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2021年收支總預(yù)算588.8萬元,同比減少111.65萬元,同比降低15.94%。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。
2021年收入總預(yù)算588.8萬元,同比減少111.65萬元,同比下降15.94%。
2021年支出總預(yù)算588.8萬元,均為基本支出預(yù)算,同比增加76.35萬元,上升14.9%。
1.按支出功能分類科目劃分,共分為兩類,其中:
208類社會保障和就業(yè)支出414.67萬元,占支出總預(yù)算70.43%,同比減少92.21萬元,下降18.19%;
210類衛(wèi)生健康支出174.13萬元,占支出總預(yù)算29.57%,同比增加1.36萬元,增長0.79%;
2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算
(1)基本支出預(yù)算
基本支出預(yù)算588.8萬元,占支出總預(yù)算100%,同比增加76.35萬元,上升14.9%。均為對個人和家庭的補助預(yù)算。
(2)項目支出預(yù)算
無。
(四)財政撥款收支預(yù)算情況說明
2021年財政撥款收支預(yù)算588.8萬元,同比增加57.58萬元,同比上升25.67%。同比減少111.65萬元,同比降低15.94%。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入588.8萬元;支出包括:社會保障和就業(yè)支出414.67萬元、衛(wèi)生健康支出174.13萬元。
2021年一般公共預(yù)算支出588.8萬元,均為基本支出預(yù)算,同比增加76.35萬元,上升14.9%。主要包括:社會保障和就業(yè)支出414.67萬元、衛(wèi)生健康支出174.13萬元。
2021年一般公共預(yù)算基本支出588.8萬元。其中:
人員經(jīng)費588.8萬元,主要包括:離休費、退休費、醫(yī)療費補助等。
我單位為轉(zhuǎn)制院所,僅編制老人老辦法離退休人員補助經(jīng)費,2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費為0萬元,與上年持平。
(八)政府性基金預(yù)算情況說明
我院2021年無政府性基金預(yù)算。
(九)其他重要事項情況說明
我公司2021年無機關(guān)運行經(jīng)費。
2.政府采購預(yù)算安排情況說明
我公司2021年無政府采購預(yù)算。
3.國有資產(chǎn)占用情況說明
我公司2021年無國有資產(chǎn)占用情況。
4.重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明
我公司2021年無重點項目。
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四、名詞解釋
(一)收入科目
1.一般公共預(yù)算撥款收入:指自治區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(二)支出科目
1.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(三)“三公”經(jīng)費:納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(四)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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